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一般计税的使用情况是什么时候? 计算方式是怎样的?

来源:掌算财税 2020-01-15 17:22 作者:Adong_zscs
每个公民都有纳税的义务,但是每个纳税人的所纳税种与税额是不一样的,并且也会有不同的计税方式,其中一般计税就是其中一种,其主要适用于一般纳税人。

一般计税

我们在纳税的时候,一般计税是其中一项计税方式,那么一般计税的使用情况是什么时候? 计算方式是怎样的?

一、一般计税的使用

一般计税方式指的是测算一般纳税人产生应纳税金额个人行为的应纳税额,就是指本期销项税额抵税本期进项税额后的账户余额。本期销项税额低于本期进项税额不够抵税时,其不够一部分能够结转成本下一期再次抵税。

一般来讲,一般纳税人是使用一般计税方式,也就是说采用税率计税,销项税额减掉进项税额差值缴税。但针对很多制造行业而言,因为业务流程必须,从小规模纳税人转备案变成了一般纳税人,实际上心里不是想要的,只不过是业务流程额的需要,不然是不会备案为一般纳税人的。由于一般纳税人采用的是增值税率计税,一般来说,增值税率为3%,征收率低,那麼税赋也就轻,相对而言,商品就具备品牌优势。可是针对一般纳税人而言,采用税率计税,征收率最少是6%,高的能够 超过16%,这样一来,税赋就看起来重了。因此,针对一般纳税人而言,可以采用一般计税,部分行业可以采用简易计税的,纳税人也可以使用简易计税。

二、一般计税的计算方式

一般纳税人使用计算公式是:当期应纳增值税税额=当期销项税额-当期进项税额

三、一般计税扣缴方法

境外单位或者个人在境内发生应税行为,在境内未设有经营机构的,扣缴义务人按照一般计税公式计算应扣缴税额: 应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率

【例题】国外甲公司为中国乙公司提供内部控制咨询服务,为此在乙公司所在市区租赁一办公场所,甲公司从国外派业务人员到乙公司工作,服务全部发生在中国境内。双方签订的服务合同约定,服务期限为8个月,服务收费为 人民币600万元(含增值税),所涉及的税费由税法确定的纳税人一方缴纳。

要求:计算甲公司应缴纳的增值税。

600÷(1+6%)×6%=33.96(万元)

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